根据区委统一部署,2025年3月5日至4月30日,区委第一巡察组对区审计局党组开展了巡察。6月9日,区委第一巡察组向区审计局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求,现将巡察整改情况予以公布。
一、整改工作基本情况
局党组切实承担起巡察整改的主体责任,将抓好巡察反馈意见的整改落实作为检验“四个意识”、践行“两个维护”的具体行动,作为推动全面从严治党向纵深发展、提升审计工作质效的重要契机。
提高政治站位,强化组织领导。巡察意见反馈后,局党组深刻反思存在的问题根源,统一思想认识,增强抓好整改的政治自觉、思想自觉和行动自觉。成立巡察整改工作领导小组,统筹调度全局整改工作。领导小组下设办公室,负责具体工作,形成了党组统揽、分工负责、齐抓共管的整改工作格局。
精准分解任务,压实整改责任。对照巡察反馈指出问题,党组逐条剖析,深刻反思,建立了问题清单、任务清单、责任清单“三张清单”。每个问题都明确了整改措施、责任领导、责任科室、责任人和完成时限,做到了“一个问题、一名领导、一抓到底”,确保任务到人、责任到岗、要求到位。
注重成果运用,深化整改成效。局党组坚持“当下改”与“长久立”相结合,既集中解决巡察发现的突出问题,又深挖问题根源,举一反三,针对巡察反映出的制度漏洞和薄弱环节,出台或修订完善相关规章制度,切实把巡察整改成果转化为管党治党、全面从严治党的常态长效机制。
二、区委巡察组反馈意见整改进展情况
(一)学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不够到位方面
1.关于落实“第一议题”制度不够严格问题。
整改进展情况:严格落实“第一议题”制度,及时掌握习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神,特别是关于审计工作的重要论述,并着重结合审计工作和审计队伍建设等方面进行部署,提出要求,做到第一时间学习、第一时间传达、第一时间落实。
2.关于贯彻落实习近平总书记视察山东重要讲话和重要指示批示精神不够深入问题。
整改进展情况:注重学习成果转化,针对习近平总书记的重要讲话和重要指示批示精神,结合审计工作实际,通过党组会进行研究部署,切实以审计监督推动重大任务贯彻落实。
(二)推动审计工作高质量发展存在薄弱环节方面
3.关于围绕“国之大者”谋划审计项目有偏差问题。
整改进展情况:我局紧盯中央重大决策部署落实情况,围绕区委、区政府中心工作安排审计项目计划,推动民生、政策跟踪等审计项目占比提升。
4.关于落实审计监督全覆盖不够到位问题。
整改进展情况:严格依照干部管理权限和经济责任审计重点领域、重点部门、重点对象审计全覆盖原则,扎实推进经济责任审计工作,确保审计监督不留盲区。
5.关于审计监督效能释放不充分问题。
整改进展情况:一是持续为审计人员“充电”,丰富培训内容,提升审计干部业务素养。二是认真开展审计项目前期调研工作做实审前研究、做细审计方案,为审计实施下好“先手棋”。三是填补制度空白,出台有关制度文件,推动审计监督效能充分释放。
6.关于审计质量管控有待加强问题。
整改进展情况:对照法规政策,依据上级审计机关的最新标准和要求,审慎研判,对问题定性及处理、法规引用、问题事实等方面提出审理意见,不断提升审计质量。
(三)审计工作标准化和规范化水平提升不够快方面
7.关于制度建设滞后问题。
整改进展情况:按照上级出台的制度规范,已根据我局实际情况出台相对应的制度,对局内运行的关键环节进行制度化规范。
8.关于审计业务规范要求执行不力问题。
整改进展情况:严格按照审计业务规范要求,在年度审计项目计划确定后,对统一组织多个审计组分别实施同一类审计项目的,由相关牵头业务科室在审计项目计划确定后编制审计工作方案。
(四)大数据赋能审计智慧化建设存在短板方面
9.关于大数据作用发挥不充分问题。
整改进展情况:将梳理完成的大数据审计方法模型归集成方法集,并将方法集发放至各科室推广应用,并组织审计人员开展数据分析室使用培训。
10.关于专业力量配备不够强的问题。
整改进展情况:加大审计干部专业技能培训力度,组织审计人员参加上级审计机关组织的培训,学习无人机测绘数据处理等技术方法。
(五)推动审计成果权威高效运用仍欠“火候”方面
11.关于审计整改“下半篇文章”发力不足问题。
整改进展情况:出台审计整改督查工作规程,进一步明确了审计整改督查的工作要求,并针对整改工作流程及整改分类标准开展了专题培训。
12.关于参谋助手作用发挥不明显问题。
整改进展情况:在审计项目推进过程中,各审计组不断提升成果转化意识,从制度、机制、政策等方面深入分析问题成因,有针对性地提出改进意见。
(六)意识形态工作责任制未落实落细方面
13.关于理论学习中心组学习不规范问题。
整改进展情况:提升理论学习中心组学习规范化程度。严格按照上级对理论学习中心组相关要求,合理安排每月学习主题、内容和流程,安排专人负责做好学习记录,促进理论学习中心组学习的规范化和标准化。
(七)管党治党政治责任未压紧压实方面
14.关于党组主体责任落实不到位问题。
整改进展情况:已召开区审计局党组全面从严治党专题会和党风廉政建设专题会,分别对全面从严治党和党风廉政建设进行部署和研究,确保党组主体责任落实到位、工作全面推进。
15.关于班子成员落实“一岗双责”有偏差问题。
整改进展情况:局领导班子成员切实强化思想认识,严格落实“一岗双责”,班子成员带头在全局上下组织开展廉政风险点排查,深入分析审计工作中的廉政风险点,制定防范措施,落实“严”的主基调筑牢廉洁防线。
16.关于廉政谈话浮于表面问题。
整改进展情况:局党组切实履行主体责任,党组书记认真履行第一责任人责任,带头开展并督促其他班子成员落实好廉政谈话制度,班子成员抓好分管领域廉政谈话工作,已在全局上下开展廉政谈话工作,对于谈话记录浮于表面的要求重新开展。
(八)抓作风建设不严不实方面
17.关于形式主义问题一定程度存在问题。
整改进展情况:在开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育过程中,认真领会习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述,不断引导党员干部锤炼党性,提高思想认识,改变工作作风,杜绝形式主义。
(十一)领导班子建设有待加强方面
18.关于执行民主集中制不够严格问题。
整改进展情况:严格按照规定要求,涉及“三重一大”事项,各分管领导在党组会之前提报议题,经党组会集体研究决策后,由办公室每月按流程备案。
19.关于落实党的组织生活制度打折扣问题。
整改进展情况:不断增强对于党的组织生活重要性、严肃性认识,局党组加强对民主生活会流程及材料撰写等方面相关要求的学习了解,调度好民主生活会整改情况,确保严格遵守党的组织生活制度。
(十二)抓机关党建偏松偏软方面
20.关于组织生活不严肃问题。
整改进展情况:安排专人负责组织生活会的会议方案制定、现场组织及材料归档,明确每名党员的任务要求,通过谈心谈话、会前通知等形式不断加强党员干部的严肃性认识,促进组织生活会更加规范、严谨。
21.关于党支部工作抓而不严问题。
整改进展情况:一是科学安排会议时间。通知全体党员严肃会议纪律,严格执行请假制度。二是规范完成支部换届。组织相关工作人员学习《中国共产党基层组织选举工作条例》,按照规定规范基层党组织成立、换届程序。三是规范会议记录格式。对“三会一课”记录格式进行重新梳理,确保记录的完整性和规范性。
22.关于党建带团建主体责任落实不到位问题。
整改进展情况:召开党组专题会对党建带团建工作进行部署和强调,并在开展党建活动和学习教育时,邀请团员同志参加,不断激发党建带团建作用发挥。
(十三)巡察反馈问题整改不彻底方面
23.巡察整改主体责任扛得不牢问题。
整改进展情况:上轮巡察反馈问题已整改到位。
三、今后整改工作打算
一是强化理论武装,精准履行职责展现政治担当。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,特别是习近平总书记关于审计工作、巡视巡察工作的重要论述,把巡察整改与审计职责紧密结合,将整改要求融入审计项目计划制定、审计实施、结果运用全过程,围绕区委、区政府中心工作谋划审计任务,聚焦民生保障、重大项目建设、财政资金使用等重点领域,以精准审计监督体现政治担当,确保党中央决策部署和上级工作要求在审计工作中落地见效。
二是坚持常抓不懈,健全制度体系巩固整改成效。定期组织巡察整改“回头看”,通报整改成效、梳理剩余问题,引导干部深刻认识整改工作的长期性、严肃性,杜绝“过关思想”“松劲心态”。针对修订完善的相关制度规定,加强宣传解读,强化制度执行力,切实维护制度的严肃性和权威性,推动形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的长效机制。
三是严明纪律作风,为锻造过硬队伍提供坚强保障。严格执行中央八项规定及其实施细则精神,持续深化纠治“四风”,加强对审计干部工作纪律、廉洁纪律的日常监督,定期开展廉政谈话、警示教育,引导干部知敬畏、存戒惧、守底线。把巡察整改与干部队伍建设结合起来,建立健全干部考核评价机制,树立“重实干、重实绩”的用人导向,打造忠诚干净担当的审计队伍,为持续深化巡察整改、推动审计工作高质量发展提供坚强保障。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话0631-5222639;电子邮箱hcsjbgs@wh.shandong.cn。
中共威海市环翠区审计局党组
2025年10月27日