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>政府信息公开>财政预决算>区政府预决算>区政府预算
  • 索引号:11371002MB2858262L/2020-13318
  • 文件编号:
  • 发布机构:威海市环翠区退役军人事务局
  • 生成日期:2020-02-08
  • 主题分类:
  • 组配分类:区政府预算
  • 体裁分类:
  • 服务对象分类:
  • 公开形式:网站
  • 公开方式:主动公开
  • 公开范围:面向全社会
  • 节点地区:威海市环翠区退役军人事务局

2020年威海市环翠区退役军人事务局部门预算

时间:2020/02/08 来源:威海市环翠区退役军人事务局 浏览次数:


 

2020年威海市环翠区退役军人事务局部门预算

 

目  录

 

第一部分部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、财政拨款安排的支出预算科目表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分

 

部门概况

 

一、 

主要职能

(一)贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,起草有关规范性文件并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我区经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向,在全区营造尊崇军人的良好环境。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)组织指导全区退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)组织协调落实全区移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保障等待遇保障工作。管理军休保障单位。

(五)组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,做好有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划工作。承担不适宜继续服役的伤病残疾人相关工作。

(六)组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(七)贯彻执行退役军人特殊保障政策,牵头拟订有关人员的帮扶援助政策并组织实施。

(八)负责烈士褒扬、纪念设施管理工作,依法承担英雄烈士保护相关工作。

(九)负责落实全区退役军人相关法律法规和政策措施,组织开展退役军人权益维护工作。

(十)拟定全区退役军人事业发展规划,承担退役军人信息统计、核查工作,负责全区退役军人工作信息化建设。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务,加强与驻威有关部队的协调。

(十二)职能转变。区退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我区经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(十三)与区人力资源社会保障局的有关职责分工。区退役军人局负责烈士褒扬工作,负责烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。区人力资源社会保障局负责指导属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。

二、部门预算单位构成

威海市环翠区退役军人事务局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。

纳入威海市环翠区退役军人事务局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、威海市环翠区退役军人事务局局机关

2、威海市环翠区双拥服务中心

3、威海市环翠区烈士陵园服务中心

4、威海市军队离退休干部休养所

5、威海市第二军休所

6、威海市环翠区退役军人服务中心

 

第二部分

 

2020年部门预算表

 

部门公开表1

 

表1. 收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项      目

2020年预算

项      目

2020年预算

一、财政拨款

4189.80

一、一般公共服务支出

7108.88

一般公共预算

4139.80

二、外交支出


政府性基金预算

50

三、国防支出


国有资本经营预算


四、公共安全支出


二、财政专户管理资金


……(功能分类类级科目)


三、事业收入


八、社会保障和就业支出

35.96

四、事业单位经营收入


九、医疗卫生与计划生育支出

255.31

五、其他收入


……




二十一、住房保障支出

14.13













本年收入合计

4189.80

本年支出合计

7414.28

六、上级补助收入




七、附属单位上缴收入




八、用事业基金弥补收支差额


结转下年


九、上年结转

3224.48



















收入总计

7414.28

支出总计

7414.28

 

 

部门公开表2

表2.收入预算表

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算




经费拨款(补助)

预算内投资

专项收入

行政事业性收费

罚没收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他收入

政府性基金转列一般公共预算收入

中央一般性转移支付




100054001

威海市环翠区退役军人事务局

7414.28

4189.8

4139.8









50









3224.48

208

02

01

100054001

行政运行

1.06




















1.06

208

02

99

100054001

其他民政管理事务支出

0.2




















0.2

208

08

01

100054001

死亡抚恤

389.94

310

310


















79.94

208

08

02

100054001

伤残抚恤

548.23

300

300


















248.23

208

08

03

100054001

在乡复员、退伍军人生活补助

92.79

40

40


















52.79

208

08

04

100054001

优抚事业单位支出

34.67

33.58

33.58


















1.09

208

08

05

100054001

义务兵优待

610

610

610



















208

08

06

100054001

农村籍退役士兵老年生活补助

113.57

40

40


















73.57

208

08

99

100054001

其他优抚支出

188.08

110

110


















78.08

208

09

01

100054001

退役士兵安置

820.2

417

417


















403.2

208

09

02

100054001

军队移交政府离退休人员安置

2017.2




















2017.2

208

09

03

100054001

军队移交政府离退休干部管理机构

221.28

150

150


















71.28

208

09

05

100054001

军队转业干部安置

383.97

298

298


















85.97

208

20

01

100054001

临时救助支出

35

35

35



















208

28

01

100054001

行政运行

1005.73

969.14

969.14


















36.59

208

28

04

100054001

拥军优属

361.28

286

286


















75.28

208

28

05

100054001

事业运行

44.68

44.68

44.68



















208

28

99

100054001

其他退役军人事务管理支出

85

85

85



















208

99

01

100054001

其他社会保障和就业支出

35.96

35.96

35.96



















210

11

01

100054001

行政单位医疗

250.96

250.96

250.96



















210

11

02

100054001

事业单位医疗

4.35

4.35

4.35



















210

14

01

100054001

优抚对象医疗补助

32

32

32



















210

14

99

100054001

其他优抚对象医疗支出

74

74

74



















212

08

03

100054001

城市建设支出

50

50










50










221

02

01

100054001

住房公积金

14.13

14.13

14.13



















 

部门公开表3

表3. 支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出





7414.28

1380.65

6033.63




208

02

01

行政运行

1.06

1.06





208

02

99

其他民政管理事务支出

0.2

0.2





208

08

01

死亡抚恤

389.94


389.94




208

08

02

伤残抚恤

548.23


548.23




208

08

03

在乡复员、退伍军人生活补助

92.79


92.79




208

08

04

优抚事业单位支出

34.67

23.58

11.09




208

08

05

义务兵优待

610


610




208

08

06

农村籍退役士兵老年生活补助

113.57


113.57




208

08

99

其他优抚支出

188.08


188.08




208

09

01

退役士兵安置

820.2


820.2




208

09

02

军队移交政府离退休人员安置

2017.2


2017.2




208

09

03

军队移交政府离退休干部管理机构

221.28


221.28




208

09

05

军队转业干部安置

383.97


383.97




208

20

01

临时救助支出

35


35




208

28

01

行政运行

1005.73

1005.73





208

28

04

拥军优属

361.28


361.28




208

28

05

事业运行

44.68

44.68





208

28

99

其他退役军人事务管理支出

85


85




208

99

01

其他社会保障和就业支出

35.96

35.96





210

11

01

行政单位医疗

250.96

250.96





210

11

02

事业单位医疗

4.35

4.35





210

14

01

优抚对象医疗补助

32


32




210

14

99

其他优抚对象医疗支出

74


74




212

08

03

城市建设支出

50


50




221

02

01

住房公积金

14.13

14.13





 

部门公开表4

表4.财政拨款收支预算表

收      入

支       出

项  目

2020年预算

项  目

2020年预算

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算

4139.80

一、一般公共服务支出

7414.28

7058.88

50


二、政府性基金预算

50

……(功能分类类级科目)





三、国有资本经营预算


八、社会保障和就业支出

35.96

35.96





九、医疗卫生与计划生育支出

255.31

255.31





……







二十一、住房保障支出

14.13

14.13



本  年  收  入  合  计

4189.80

本  年  支  出  合  计

7414.28

7364.28

50









四、上年结转

3224.48

二十五、结转下年





收  入  总  计

7414.28

支  出  总  计

7414.28

7364.28

50


单位:万元

 

部门公开表5

表5.一般公共预算财政拨款支出表(不含上年结转)

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

行政事业性专项





4139.8

1342.8

1307.95

0.05

10.8

24

2797

208

08

01

死亡抚恤

310






310


208

08

02

伤残抚恤

300






300


208

08

03

在乡复员、退伍军人生活补助

40






40


208

08

04

优抚事业单位支出

33.58

23.58

21.81


1.77


10


208

08

05

义务兵优待

610






610


208

08

06

农村籍退役士兵老年生活补助

40






40


208

08

99

其他优抚支出

110






110


208

09

01

退役士兵安置

417






417


208

09

03

军队移交政府离退休干部管理机构

150






150


208

09

05

军队转业干部安置

298






298


208

20

01

临时救助支出

35






35


208

28

01

行政运行

969.14

969.14

939.69

0.03

5.42

24



208

28

04

拥军优属

286






286


208

28

05

事业运行

44.68

44.68

41.05

0.02

3.61




208

28

99

其他退役军人事务管理支出

85






85


208

99

01

其他社会保障和就业支出

35.96

35.96

34.16


1.8




210

11

01

行政单位医疗

250.96

250.96

250.96






210

11

02

事业单位医疗

4.35

4.35

4.35






210

14

01

优抚对象医疗补助

32






32


210

14

99

其他优抚对象医疗支出

74






74


221

02

01

住房公积金

14.13

14.13

14.13






 

部门公开表6

表6.政府性基金预算财政拨款支出表(不含上年结转)

单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合  计

2020年预算

小计

基本支出

项目支出




100054001

威海市环翠区退役军人事务局

50

50


50

212

08

03

100054001

城市建设支出

50

50


50



















 

 

 

部门公开表7

表7.一般公共预算财政拨款基本支出预算表(不含上年结转)

 

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

政府预算支出经济分类科目

科目编码

经济分类科目名称

金额

其中:一般公共预算安排

科目编码

经济分类科目名称

金额

其中:一般公共预算安排



合计

1342.80

1342.80



合计

1342.80

1342.80

301


工资福利支出

1306.43

1306.43

501


机关工资福利支出

1306.43

1306.43

301

01

基本工资

49.26

49.26

501

01

工资奖金津补贴

49.26

49.26

301

02

津贴补贴

940.43

940.43

501

01

工资奖金津补贴

940.43

940.43

301

03

奖金

1.83

1.83

501

01

工资奖金津补贴

1.83

1.83

301

06

伙食补助

4.48

4.48

501

99

其他工资福利支出

4.48

4.48

301

07

绩效工资

7.6

7.6

501

01

工资奖金津补贴

7.6

7.6

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

15.40

15.40

501

02

社会保障缴费

15.40

15.40

301

10

职工基本医疗保险缴费

255.31

255.31

501

02

社会保障缴费

255.31

255.31

301

12

其他社会保障缴费

0.68

0.68

501

02

社会保障缴费

0.68

0.68

301

13

住房公积金

14.13

14.13

501

02

住房公积金

14.13

14.13

301

99

其他工资福利支出

17.31

17.31

501

99

其他工资福利支出

17.31

17.31

302


商品和服务支出

35.82

35.82

502


机关商品和服务支出

35.82

35.82

302

01

办公费

10.00

10.00

502

01

办公经费

10.00

10.00

302

02

印刷费

0.20

0.20

502

01

办公经费

0.20

0.20

302

05

水费

0.35

0.35

502

01

办公经费

0.35

0.35

302

06

电费

1.89

1.89

502

01

办公经费

1.89

1.89

302

07

邮电费

1.4

1.4

502

01

办公经费

1.4

1.4

302

11

差旅费

1.3

1.3

502

01

办公经费

1.3

1.3

302

13

维修(护)费

4.5

4.5

502

09

维修(护)费

4.5

4.5

302

15

会议费

0.30

0.30

502

02

会议费

0.30

0.30

302

16

培训费

0.50

0.50

502

03

培训费

0.50

0.50

302

17

公务接待费

0.20

0.20

502

06

公务接待费

0.20

0.20

302

27

委托业务费

3.50

3.50

502

05

委托业务费

3.50

3.50

302

28

工会经费

1.19

1.19

502

01

办公经费

1.19

1.19

302

29

福利费

0.25

0.25

502

01

办公经费

0.25

0.25

302

39

其他交通费用

4.02

4.02

502

01

办公经费

4.02

4.02

302

99

其他商品和服务支出

6.22

6.22

502

99

其他商品和服务支出

6.22

6.22

303


对个人和家庭的补助

0.05

0.05

509


对个人和家庭的补助

0.05

0.05

303

09

奖励金

0.05

0.05

509

99

其他个人和家庭的补助

0.05

0.05

310


资本性支出

0.50

0.50

503


机关资本性支出

0.50

0.50

310

02

办公设备购置

0.50

0.50

503

06

设备购置

0.50

0.50

 

部门公开表8

表8.财政拨款安排的支出预算科目表(不含上年结转)

 

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

金额

政府预算支出经济分类科目

金额

支出功能分类科目

金额

小计

其中一般公共预算安排

小计

其中一般公共预算安排

小计

其中一般公共预算安排

合       计:

4189.8

4189.8


4189.8

4189.8


4189.8

4189.8

30101-基本工资

59.26

59.26

50101-工资奖金津补贴

960.56

960.56

2080801-死亡抚恤

310

310

30102-津贴补贴

948.43

948.43

50102-社会保障缴费

258.03

258.03

2080802-伤残抚恤

300

300

30103-奖金

1.83

1.83

50103-住房公积金

14.35

14.35

2080803-在乡复员、退伍军人生活补助

40

40

30106-伙食补助费

4.48

4.48

50199-其它工资福利支出

12.77

12.77

2080804-优抚事业单位支出

33.58

33.58

30107-绩效工资

21.6

21.6

50201-办公经费

72.25

72.25

2080805-义务兵优待

610

610

30108-机关事业单位基本养老保险缴费

15.4

15.4

50202-会议费

0.3

0.3

2080806-农村籍退役士兵老年生活补助

40

40

30110-职工基本医疗保险缴费

255.31

255.31

50203-培训费

0.5

0.5

2080899-其他优抚支出

110

110

30112-其他社会保障缴费

0.68

0.68

50205-委托业务费

3.5

3.5

2080901-退役士兵安置

417

417

30113-住房公积金

22.13

22.13

50206-公务接待费

0.2

0.2

2080903-军队移交政府离退休干部管理机构

150

150

30199-其他工资福利支出

17.31

17.31

50208-公务用车运行维护费

8.8

8.8

2080905-军队转业干部安置

298

298

30201-办公费

32

32

50209-维修(护)费

61.5

61.5

2082001-临时救助支出

35

35

30202-印刷费

8.75

8.75

50299-其他商品和服务支出

286.55

286.55

2082801-行政运行

969.14

969.14

30205-水费

2.85

2.85

50306-设备购置

0.5

0.5

2082804-拥军优属

286

286

30206-电费

6.89

6.89

50501-工资福利支出

100.72

100.72

2082850-事业运行

44.68

44.68

30207-邮电费

1.9

1.9

50502-商品和服务支出

4.62

4.62

2082899-其他退役军人事务管理支出

85

85

30208-取暖费

6.2

6.2

50901-社会福利和救助

2369.65

2369.65

2089901-其他社会保障和就业支出

35.96

35.96

30211-差旅费

11.14

11.14

50999-其他对个人和家庭补助

35

35

2101101-行政单位医疗

250.96

250.96

30213-维修(护)费

61.50

61.50




2101102-事业单位医疗

4.35

4.35

30215-会议费

0.30

0.30




2101401-优抚对象医疗补助

32

32

30216-培训费

0.50

0.50




2101499-其他优抚对象医疗支出

74

74

30217-公务接待费

0.20

0.20




2120803-城市建设支出

50

50

30227-委托业务费

3.50

3.50




2210201-住房公积金

14.13

14.13

30228-工会经费

1.19

1.19







30229-福利费

0.25

0.25







30231-公务用车运行维护费

8.8

8.8







30239-其他交通费用

5.18

5.18







30299-其他商品和服务支出

287.07

287.07







30304-抚恤金

610

610







30305-生活补助

1759.6

1759.6







30309-奖励金

0.05

0.05







30399-其他对个人和家族的补助支出

35

35







31002-办公设备购置

0.50

0.50







 

 

部门公开表9

 

表9.政府采购预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

 单位名称

资     金     来     源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算


































































 

部门公开表10

 

表10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行

维护费

9


9


8.8

0.2

 

第三部分

 

2020年部门预算情况和

重要事项说明

 

一、2020年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2020年收入预算为7414.28万元,其中:财政拨款4189.8万元,占56.51%,上年结转3224.48万元,占43.49%。

2020年支出预算为7414.28万元,其中:基本支出1380.65万元,占18.62%,项目支出6033.63万元,占81.38%。

(二)财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为7414.28万元,其中:一般公共预算4139.8万元,占55.84%;政府性基金预算50万元,占0.67%;上年结转收入3224.48万元占43.49%。

2020年财政拨款支出预算为7414.28万元,其中:一般公共服务(类)支出7108.88万元,占95.88%;社会保障和就业支出35.96万元,占0.49%;;医疗卫生与计划生育支出 255.31万元,占3.44%;住房保障支出 14.13万元,占0.19%。

(三)一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款4189.8万元,新成立单位,没有上年数。

2020年当年一般公共预算支出预算为7414.28万元,其中:一般公共服务(类)支出7108.88万元,占95.88%;社会保障和就业支出35.96万元,占0.49%;医疗卫生与计划生育支出255.31万元,占3.44%;住房保障支出14.13万元,占0.19%。详见饼状图。

 

 

 

具体情况如下:

1、一般公共服务(类)退役军人事务(款)支出4139.8万元,主要用于工资福利支出1307.95万元,对个人和家庭的补助支出0.05万元,日常公用支出34.8万元。比上年增长,主要原因是人员变动及薪资调整。

2、社会保障和就业支出35.96万元,主要用于威海市环翠区双拥服务中心工作人员工资,所有单位的失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等项目的补助支出。比上年增长,主要原因是人员变动及薪资调整。

3、医疗卫生与计划生育支出255.31万元,主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。比上年增长,主要原因是人员变动及薪资调整。

4、住房保障支出14.13万元,主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。比上年增长,主要原因是人员变动及薪资调整。

(四)政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算 50万元,比上年增长100%,主要是城市建设支出增加。

2020年政府性基金支出预算为50万元,具体情况是:

城市建设支出50万元,主要用于烈士陵园教育基地修缮。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算1342.8万元,其中:

人员经费1306.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费35.82万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

区退役军人事务局2020年没有政府采购预算安排的支出。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9万元,其中:公务用车购置及运行费8.8万元,公务接待费0.2万元。

(三)机关运行经费情况

2020年局机关的机关运行经费财政拨款预算为10.8万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,环翠区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆2辆,军休一所、二所各一辆;无单位价值100万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况

2020年环翠区退役军人事务局没有财政拨款安排的投资发展类项目,不涉及绩效目标设置。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指区级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

2020年退役军人局项目绩效目标公开(义务兵优待金).xls

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